×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191

    НДС при экспорте.

    Добрый вечер.
    Производственная компания отгрузила в 1-4 кварталах 2015 г. свою продукцию в Белоруссию и Азербайджан. Документы все собраны, но не представлены в ИФНС.
    Прошло более 180 дней с момента отгрузок. НДС на эти отгрузки не начислялся.
    Вопрос что делать? Как подтвердить обоснованность применения нулевой ставки НДС?
    Возможно ли помимо 0-й ставки получить вычет?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от mcgrow Посмотреть сообщение
    Вопрос что делать?
    Для начала уточняться по неподтвержденному (6 раздел). Потому в текущих подтверждаться (4 раздел). И по 4 кв. смотрите даты, вполне вероятно какие-то отгрузки еще не просрочены, пойдут сейчас в 4 раздел.

  3. #3
    mcgrow mcgrow вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2007
    Сообщений
    191
    Спасибо за ответ!
    уточнения (6 раздел) в соответствующих 1-3 кварталах 2015 г. нужно, я так понимаю, нужно провести?
    и те отгрузки у которых еще 180 не прошло во 2 кв-ле 2016 г. провести в 4 разделе?

  4. #4
    Irinajg Irinajg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281
    Тоня, подскажите мне, пожалуйста, а если у меня экспортная выручка подтверждена в срок в 3-ем квартале 2015 года (строка 020 Раздел 4), а налоговые вычеты я не заявила полностью (стр.030 Раздела 4), так как получалось возмещение, и вот мне сказали в ифнс, что я могу их в течении 3-х лет заявлять, а в каком тогда разделе мне их отражать в этом же 4 или в Разделе 5?

  5. #5
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 5-м, если эти вычеты непосредственно относятся к уже подтвержденному экспорту.

  6. #6
    Irinajg Irinajg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281
    Спасибо, Тоня! А как правильно заполнить Раздел 5 - стр.010 я ставлю отчетный год как на титульном листе или год, когда подтверждение ставки 0% было? И нал. период стр.020 какой? а в строку 050 ставлю сумму нал. вычетов, которые заявляю, правильно?

  7. #7
    Irinajg Irinajg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281
    Тоня, я все жду вашей помощи по поводу заполнения Раздела 5, не могу понять как правильно заполнить строки 020, 050 (вычеты которые я заявляю), а нал. базу (стр. 040) надо ставить или нет,если я ее уже отражала раньше в Разделе 4?

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    42.2. Показатели по строкам 010 и 020 заполняются на основании сведений о годе и налоговом периоде, указанных на титульном листе соответствующей декларации, в которой ранее были отражены операции по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (не подтверждена).

    т.е. 3 кв. 2015

    Цитата Сообщение от Irinajg Посмотреть сообщение
    а нал. базу (стр. 040) надо ставить или нет
    Надо.

    Цитата Сообщение от Irinajg Посмотреть сообщение
    в строку 050 ставлю сумму нал. вычетов, которые заявляю, правильно?
    Да.

  9. #9
    Irinajg Irinajg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2014
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    281
    Тоня, в очередной раз вы меня просветили! А то в этих премудрых инструкциях никак не могу понять правильно ли я заполняю. Спасибо огромное!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)