Добрый день,
Подскажите мы провели счет фактуру от поставщика в 1 кв,затем в июне получили исправленные счет фактуры,как это отразить;
1. в 1 кв отсторнировать в доп.листе старую и провести новую,сдать уточненку.
2. в 1 кв отсторнировть в доп.листе старую и провести новую в книги покупок во 2 квартале,также сдавать уточненку.
Как правильно?



