Всем доброго дня!
Мы ИТ-компания, оказываем услуги, появилась ситуация, мы оказали услуги, но Заказчик подписал акт 04.07, а субподрядчик настаивает на подписании акта 31.05. И мы и Заказчик и Субподрядчик работаем на общем режиме, плательщики НДС. Сумма по договору с Заказчиком внушительная, итоге у меня получается что вычет по НДС с услуг субчика во 2 кв, при этом в декларации получается к возмещению, а в 3 кв будет большой налог((( Можно ли по аналогии с налогом на прибыль как то перенести на расходу будущих периодов, или как то еще, чтобы принять налог к вычету в 3м кв??? Кто как делает?![]()


