×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437

    Проводки по НДС

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в программе 1С 8.2 корп
    при закрытии месяца образовалась проводка 68/19 красным, это значит ошибка?
    И еще вопрос по НДС, реализация вся попадает в книгу продаж , а вот в книгу покупок почему то не все накладные попадают, подскажите, что может быть ?( Я с НДС 5 лет не работаю, до этого работала с услугами, очень многое поменялось, насколько помню продажи все должны быть в книге продаж, а покупки в книге покупок
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    а вот в книгу покупок почему то не все накладные попадают, подскажите, что может быть ?
    Возможно, галку не поставили - включать в книгу датой получения.

    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    при закрытии месяца образовалась проводка 68/19 красным, это значит ошибка?
    Посмотрите док формирование книги покупок. Его закрытие месяца делает автоматом.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Возможно, галку не поставили - включать в книгу датой получения.
    спасибо щас буду смотреть

    при поступления товара проводки должны быть такие 41/60 19/60 68/19? когда завожу накладную почему то не формируется проводка 19/60

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    когда завожу накладную почему то не формируется проводка 19/60
    А сч-ф ввели?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Возможно, галку не поставили - включать в книгу датой получения.
    подскажите пожл,а где это смотреть, в поступление товаров и услуг нету

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А сч-ф ввели?
    отдельно нет а нужно было ? я галку поставила в поступлении товаров и услуг "предьявлен с/ф? и все

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    подскажите пожл,а где это смотреть, в поступление товаров и услуг нету
    Внизу счет-фактура полученный. Щелкаете туда, заходите в сч-ф и там дата получения и место для галки.

  8. #8
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    я галку поставила в поступлении товаров и услуг "предьявлен с/ф? и все
    Так реквизиты самого сч-ф тоже надо ввести - №, дату и дату получения.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Я вела отдельно с/ф но ничего не изменилось, галки везде стоят, проводку 19/60 все рано не формирует
    при формировании документа" поступление товара и услуг" бух и налог учет проводка 41/60 а проводка 19/60 внизу должна быть? не помню

  10. #10
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    при формировании документа" поступление товара и услуг" бух и налог учет проводка 41/60 а проводка 19/60 внизу должна быть?
    должна быть

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    должна быть
    не знаю уж что еще может быть учетную политику посмотрела

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)