Добрый вечер! Подскажите, передали накладную от 1го квартала, все давно закрыто, мы на осно, но здесь без НДС. Можно этим кварталом расход учесть и как это провести в 1с? Спасибо!
Добрый вечер! Подскажите, передали накладную от 1го квартала, все давно закрыто, мы на осно, но здесь без НДС. Можно этим кварталом расход учесть и как это провести в 1с? Спасибо!
А что в накладной? Вы получали то, что там написано? Куда и когда дели?
Там были расходные материалы на небольшую сумму, их уже использовали в работе давно, но по документам их не было. Накладную передали от 31.03.16, а оплата была в апреле, поэтому я и проглядела по актам сверки за 1кв что чего-то не хватает.. Теперь хочу провести, но уточнённую делать не хочется из-за неё. Как можно провести в таком случае?
Удобнее всего накладную провести датой накладной (для сверок проще, а бух.отчетность раз в год), а списать расходники уже следующим кварталам
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)