×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС авансовые сч-ф к возмещению

    Здравствуйте.

    Обнаружена ошибка. В прошлогодней отчетности по НДС не отражены авансовые сч-ф к возмещению.
    Подскажите, пожалуйста, как поступить лучше в этом случае:
    1 Сдать учтоненку за соответствующий период. (Но тогда у меня получится итоговый НДС к возмещению, чего хотелось бы избежать. Или стоит в таком случае уменьшить входящий НДС, чтобы уровнять сумму.)
    2 Включить эти авансовые сч-ф в текущий период.

    Звонила с этим вопросом в налоговую, там внятно ничего не ответили, посоветовали написать им официальный запрос
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Вычеты по авансовым счф не переносятся.
    Если хотите принять к вычету, то

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сдать учтоненку за соответствующий период.
    .

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Вычеты по авансовым счф не переносятся.
    Если хотите принять к вычету, то

    .
    Спасибо

    А уменьшить сумму входящего НДС, с переносов в следующий период, можно? Это не противоречит НК?

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сумму входящего НДС
    по оприходованным товарам,работам, услугам можно перенести на более поздние периоды в пределах 3х летнего срока. п.1,1 ст.172 НК.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)