Здравствуйте.
Обнаружена ошибка. В прошлогодней отчетности по НДС не отражены авансовые сч-ф к возмещению.
Подскажите, пожалуйста, как поступить лучше в этом случае:
1 Сдать учтоненку за соответствующий период. (Но тогда у меня получится итоговый НДС к возмещению, чего хотелось бы избежать. Или стоит в таком случае уменьшить входящий НДС, чтобы уровнять сумму.)
2 Включить эти авансовые сч-ф в текущий период.
Звонила с этим вопросом в налоговую, там внятно ничего не ответили, посоветовали написать им официальный запрос


