Добрый день! В 1 квартале менеджер ошиблась и выставила при экспорте в Беларусь НДС 18 % . Сейчас 2 кварталом пришло заявление о ввозе товара и уплате косвен.налогов от Бел.покупателей.Ошибка только обнаружена.
Вопрос: делать исправления по ндс в 1 квартале в декларации или корректировку во 2 ?
