Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в первом квартале 2016 года была реализация, во втором квартале обнаружили, что ошиблись (договор закончился 31.12.15) и реализацию не надо было оформлять. Вопрос - в какой период декларации по НДС вносятся изменения, в 1-ый или во 2-ой квартал?
В 2015 году данный вопрос и не возникал, т.к. программа автоматически при указании нужного периода формировала доп лист туда куда надо (в те периоды, за которые вносятся изменения), а в этом году после обновления, при сторно реализации за 1 квартал формирует запись доп листа во втором квартале. Может были какие-то изменения в законодательстве, которые я пропустила? И теперь запись доп листа книги продаж формируется в текущем периоде..

