×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    НДС уточненка.

    Здравствуйте, подскажите как лучше поступить. В 3кв 2015 года получена и проведена сч-ф на аванс от поставщика, в 4 кв. получена и проведена счет фактура на приход по этому авансу, но НДС не восстановлен (забыли), в этом случае надо сдавать уточненку по НДС за 4кв, при этом есть не восстановленый НДС с авансов полученных за зазные налоговые периоды 2015 года, могу ли я в уточненной декларации за 4 кв вместе с восстановлением НДС с авансов уплаченных отразить НДС с авансов полученных, дабы отделаться "малой кровью" при доплате налога за 4 кв.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Можете, но только тот, который относится к уточняемому периоду. Если зачет авансов покупателей был в другие периоды, то получить его можно только через уточненки по тем периодам.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)