Здравствуйте, подскажите как лучше поступить. В 3кв 2015 года получена и проведена сч-ф на аванс от поставщика, в 4 кв. получена и проведена счет фактура на приход по этому авансу, но НДС не восстановлен (забыли), в этом случае надо сдавать уточненку по НДС за 4кв, при этом есть не восстановленый НДС с авансов полученных за зазные налоговые периоды 2015 года, могу ли я в уточненной декларации за 4 кв вместе с восстановлением НДС с авансов уплаченных отразить НДС с авансов полученных, дабы отделаться "малой кровью" при доплате налога за 4 кв.

Ответить с цитированием