Здравствуйте, сложилась такая ситуация: 16.06.2016 года компания приобрела материалы для дальнейшего использования в работах, однако в связи с отсутствием денежных средств, часть материалов пришлось вернуть, при этом выписали счет-фактуру. Теперь эта выручка в программе попадает на счет 91, хотя при обратной реализации необходимо отражать на счете 90. Как правильно отразить в программе, чтобы попадало на счет 90. Оприходовать как товар невозможно, поскольку это строит. материал и часть его было использовано в работах. Заранее спасибо)))


