Первый раз за много лет работы не согласна с расчетом пени и не знаю, как это объяснить или доказать налоговой инспекции.
Организация на УСН (доходы-расходы), налог платится почти всегда с опозданием.
С 01/05/2016 в карточке налоговой числится переплата по налогу, но при этом за май, июнь и июль начисляются пени.
По телефону позвонила в отдел по работе с налогоплательщиками, аналитический отдел, отдел урегулирования задолженности. Каждый из отделов заявил, что это не к ним. И если программа насчитывает пени, то должны платить.
Никаких внятных объяснений от налоговой получить не удалось - предлагают приехать на сверку.
Но я была несколько раз на сверке - на ней просто распечатывают акт, никаких комментариев сотрудник отдела сверки дать обычно не может.
У нас еще ситуация осложняется тем, что у нас была реорганизация с изменением адреса и переходом в другую налоговую. Свое сальдо по авансовым платежам искали 6 месяцев.
Теперь пени непонятно откуда тянутся.
Может быть, у кого-то был опыт оспаривания пени, с чего начинать?


ждете ответ. И при сверке инспектор не обязан давать вам какие-либо комментарии, в акте есть графа: по данным ИФНС и по данным налогоплательщика (в эту графу вписываете свои данные и относите в ИФНС).

