Во 2 кв прошел экспорт с Казахстаном. в декларации по НДС заполнила 4 раздел. в 8 раздел внесла с.ф. как авансовую с моим ИНН и сумму к вычету.
Из налоговой пришло требование об ошибке по этой сч.ф. т.к. она не заявлена у контрагента, потом позвонили из налоговой и сказали что авансовую с.ф. выставлять нельзя чтоб я приняла все вычеты на внутренний рынок и разбила по контрагента. Я ничего не поняла . Подскажите что в налоговой имели в виду и что я сделала не так с авансовой сч.ф. И как правильно?


