Здравствуйте, пришло требование о предоставлении пояснений по НДС, сумма налога по строке 170 раздела 3 превышает сумму налога по строке 070 раздела 3 за 2 квартал, но ошибки нет, так как НДС начислен с предоплаты в 1 квартале и отражен в декларации за 1 квартал. Вопрос вот в чем: составили письменное пояснение, ссылались на законодательные нормы, расписали по цифрам, на сумму расхождения расписали по каким счетам-фактурам все учитывалось и в какие периоды, нужно ли предоставлять копии этих документов или достаточно только самих пояснений?

