Уважаемые бухгалтера, подскажите как правильно поступить. В прошлом квартале покупателю ошибочно был выставлен счет-фактура с НДС (в договоре и оплате без НДС). Сейчас ошибка замечена. Надо выставить корректирующий счет-фактуру? Счет-фактура с НДС попала в книгу продаж и декларацию. Надо сдать уточненку? Подскажите последствия этих операций?

