Доброе утро, коллеги!
Помогите пожалуйста.
Получили требование из налоговой о представлении документов в связи с камеральной проверкой по НДС за 2 кв.2016.
Готовя документы, я увидела что при внесении в программу была допущена ошибка:
1) в номере счет-фактуры - в бумажном оригинале № 34, у нас в книге покупок № 37, остальные реквизиты верные.
2) по другой счет-фактуре она от 15.02.2016, а дата принятия на учет товара 29.02.2016 (все доки от 15.02.2016).
В ответе на требование я эту ситуацию опишу, а нужно ли мне сдать уточненку для перестраховки?
Спасибо!





На мой вопрос, какое отношение платежки, и штатная численность имеют к камералке по НДС, ответа вразумительного не было...