Уважаемые Коллеги!
Наставьте, пожалуйста, на путь истинный...
Ситуация следующая купили в Белоруссии продукты питания (НДС - 10%)
Наняли белорусского перевозчика, он довез товар от поставщика из Белоруссии до нашего покупателя в г. Пермь.
По товару купленному в Белоруссии,
был уплачен НДС - 10% от стоимости товара
сейчас сдаю отчет - Налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товара
после подаю - Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

А что делать с НДС по транспортным услугам?
Насколько я поняла надо - уплатить его в ИФНС?
По какой ставке от суммы указанной в выданной нам счет-фактуре? В счет-фактуре написано - ставка НДС "0"
Какие еще отчеты по нему мы должны сдавать?
Надо ли его указывать в - Налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товара?
Заявление я по нему насколько я поняла не пишу?
И к возмещению я его в случае если его надо уплатить взять не смогу, правильно понимаю?

Еще дополнение в Белоруссии ИП ХХХ организовал нам погрузку товара на машину
Выдал Акт об оказанных услугах. Ставка НДС - "0" процентов.
Что надо делать с НДС в этом случае?

Заранее спасибо за помощь!