×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146

    Начисление дохода от возврата за трудовые книжки в ГИС ГМП ???

    Вопрос такой. ГИС ГМП установлена , так как являемся ГРБС и АД. Не работаем с ней, так как не выставляем штрафов, платежей и прочее. Единственное что сдаем средства, получаемые от сотрудников за трудовые книжки в кассу, далее на 03 счет и перечисляем на свой 04. На днях УФК прислало письмо о том, что раз у нас проходят средства по КД 0113....130 по 04 счету, значит их нужно начислять и закрывать в ГИС ГМП. Доводы о том, что это мы сами себе как ГРБС получаем, а дальше сами же себе эти средства как АД на 04 счет счет перечисляем не принимаются. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как то не укладывается в голове, что мы сами себе должны начислить в этой программе и сами себе закрыть оплату...
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от TaTa2011 Посмотреть сообщение
    Вопрос такой. ГИС ГМП установлена , так как являемся ГРБС и АД. Не работаем с ней, так как не выставляем штрафов, платежей и прочее. Единственное что сдаем средства, получаемые от сотрудников за трудовые книжки в кассу, далее на 03 счет и перечисляем на свой 04. На днях УФК прислало письмо о том, что раз у нас проходят средства по КД 0113....130 по 04 счету, значит их нужно начислять и закрывать в ГИС ГМП. Доводы о том, что это мы сами себе как ГРБС получаем, а дальше сами же себе эти средства как АД на 04 счет счет перечисляем не принимаются. Кто нибудь сталкивался с подобным? Как то не укладывается в голове, что мы сами себе должны начислить в этой программе и сами себе закрыть оплату...
    Да, к сожалению это так
    У нас есть возврат дебиторской задолженности от подведомственных, тоже заставляют показывать в ГИС

  3. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Да, к сожалению это так
    У нас есть возврат дебиторской задолженности от подведомственных, тоже заставляют показывать в ГИС
    Жуть. Но в ГИС ведь такого шаблона нет по моему, хотя не разбирались особо, ибо не было нужды. Так, зашли проверили, что заходить можем. Шаблон самим нужно как то создавать?

  4. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от TaTa2011 Посмотреть сообщение
    Доводы о том, что это мы сами себе как ГРБС получаем
    Сами себе - это ПБС. Не путайте и не путайтесь.
    Вам какие лицевые счета открыты в ОФК?

  5. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Сами себе - это ПБС. Не путайте и не путайтесь.
    Вроде не путаю и не путаюсь. Точно знаю, что мы ГРБС))) И точно знаю что сами себе на 03 сдаем и сами себе на 04 перечисляем. Поэтому кроме как самим себе начислить больше некому как АД))) Да и все ГРБС являются ПБС по умолчанию, насколько мне известно.
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Вам какие лицевые счета открыты в ОФК?
    03 и 04, писала об этом выше.
    Последний раз редактировалось TaTa2011; 02.09.2016 в 14:08.

  6. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от TaTa2011 Посмотреть сообщение
    Да и все ГРБС являются ПБС по умолчанию, насколько мне известно
    Да не вопрос.
    Просто 03 - это л/с, открытый ПБС. И учет на этом счете ведется "от имени" ПБС.
    Вы же понимаете разницу между 01 и 03 лицевыми, хотя бы в их различном режиме функционирования.

  7. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Да не вопрос.
    Просто 03 - это л/с, открытый ПБС. И учет на этом счете ведется "от имени" ПБС.
    Вы же понимаете разницу между 01 и 03 лицевыми, хотя бы в их различном режиме функционирования.
    Мы с Вами о разных счетах сейчас говорили. Я знаю разницу между 01 и 03 счетом, но у нас немного иначе все устроено. Подведомственных учреждений с недавних пор не имеем, ТТТ, поэтому ЛБО открываем только сами себе. точнее в данном случае Финорган нам открывает. Хорошо, пусть в данном случае мы сдаем деньги на свой счет 03 как ПБС. Финорган отражает поступление, далее платежкой с него с 03 мы перечисляем на свой 04 АД. Но вопрос не в этом, вопрос был про ГИС ГМП. Вы меня экзаменуете по счетам ГРБ и ПБС а меня интересует каким образом, мне эту процедуру начисления платежа отразить в ГИС ГМП, Создать шаблон и прочее. Я писала, что не работала в ГИС ГМП. Вот у меня вопрос по существу кратко что и как. Создать шаблон для начисления этого платежа. В какой момент, в момент поступления денег в кассу, либо в момент сдачи наличных, либо в момент их отражения в выписке при поступлении на 03 счет, либо в момент создания п/п для перечисления на наш 04 счет в доход бюджета. Контрагент кто? мы сами себе выставляем начисление получается? Мне это непонятно. Для меня как то привычнее когда контрагент это другое юридическое лицо. А у нас выходит одно и то же, то есть мы сами себе должны. Может быть сумбурно, но мне не совсем это понятно. Поэтому если кто то реально знает как это отразить в ГИС ГМП, прошу помощи и совета.
    Последний раз редактировалось TaTa2011; 02.09.2016 в 20:11.

  8. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от TaTa2011 Посмотреть сообщение
    точнее в данном случае Финорган нам открывает
    Точнее доводим мы их сами себе расходным расписание, а финорган только проводит это и отражает на нашем л/счете. Поправить система не дала, поэтому пришлось повториться

  9. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    Цитата Сообщение от TaTa2011 Посмотреть сообщение
    средства, получаемые от сотрудников за трудовые книжки
    каким-то чудесным образом у вас стали доходами от оказания услуг...
    Цитата Сообщение от TaTa2011 Посмотреть сообщение
    по КД 0113....130
    ???
    Вот от этого и все проблемы.

  10. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    каким-то чудесным образом у вас стали доходами от оказания услуг...
    ???
    Вот от этого и все проблемы.
    абсолютно не чудесным. Даже в свое время несколько лет назад согласованным с отделом доходов Финоргана. Буду благодарна, если подскажете какой код доходов применим в данном случае, если применяемый нами неверный. Всегда благодарна за полезный совет, особенно если мои действия ошибочны и это поможет исправлению ошибки.

  11. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    каким-то чудесным образом у вас стали доходами от оказания услуг...
    Да, и к тому же причем здесь доходы от оказания услуг?
    Применяем 000 1 13 02992 02 0000 130 "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации";
    Этот КДБ не применим в данном случае?

  12. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    TaTa2011, как раз он и применим.
    Но это не плата за услуги.
    Поэтому требование УФК, мягко говоря, не совсем корректное...

  13. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    Но это не плата за услуги.
    Поэтому требование УФК, мягко говоря, не совсем корректное...
    как я с Вами согласна. И как я пыталась убедить в этом УФК, по крайней мере исполнителя письма, который с кем то на том конце трубки даже советовался, но... Мне сказано было, что весь 113 в ГИС надо. И вообще только возврат межбюджетных трансфертов не надо)))

  14. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от topalov Посмотреть сообщение
    TaTa2011, как раз он и применим.
    Но это не плата за услуги.
    Поэтому требование УФК, мягко говоря, не совсем корректное...
    Им бесполезно что-то доказывать.
    Видимо, это веяние из ЦА.
    У нас по муниципалитету прислали огроменную таблицу по всем администраторам в три графы: сколько доходов согласно отчета по л/с 04, из них сколько по 151 и сколько показано в ГИС. Никого не волнует, что это доходами в смысле доходов не является - табличка должна идти, или губеру поставят на вид.

    И вот все сидят эту чушь - возврат прошлогодней дебиторки, возврат за трудовые, поступления по три копейки по миллионнолетней давности исполнительным листам - забивают.
    Д...ы, б...ь

  15. Клерк
    Регистрация
    04.05.2011
    Сообщений
    146
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Им бесполезно что-то доказывать.
    мы решили все таки попробовать))) сегодня еще раз позвонили, дошли до руководителя отдела, почитали вместе Закон))) сошлись на том, что мы напишем им ответ на их письмо с обоснованием своей точки зрения, а они тоже куда нибудь напишут))) думаю, что в ФК. Посмотрим. Просто в том письме, что они нам прислали, никакие КД и конкретные виды начислений не фигурируют, а просто общие слова, что мы не отражаем информацию в ГИС ГМП, без детализации. А здесь будет разговор о конкретной ситуации, посмотрим что напишут.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)