Коллеги, подскажите, пожалуйста, НДС оплата 25го числа, но когда формируешь Справку расчетов с бюджетом 26.08.2016г., то НДС стоит с минусом!
Например, НДС по сроку 25.08.2016г. с минусом у нас в Справке стоял аж до 01.09.2016г., хотя оплачен был вовремя.
И это повторяется из месяца в месяц. НДФЛ мы из-за этого вернуть не можем.
Получается, что чтобы НДС встал в карточку с показателем "0" его нужно оплачивать в 20х числах?


Ответить с цитированием