В прошлом квартале оприходовали одну услугу два раза, в итоге завышенный вычет по НДС. В этом квартале мы делаем сторно второго документа (дубликата) , и в итоге мне нужно будет подавать уточненку по НДС за прошлый квартал, или в этом квартале в декларации отразится сторно?

Ответить с цитированием


