×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Перевыставляем командировочные расходы. Как быть с НДС?

    Добрый день, коллеги.

    Ситуация: наш сотрудник выезжал за границу на предприятие заказчика и оказывал там услуги по проведению тренинга. Есть соответствующий договор на оказание услуг. В договоре есть пунк, что помимо стоимости самой услуги, мы так же выставляем заказчику сумму на возмещение расходов, понесенных нами в рамках оказания услуги. Под этот пункт мы подводим возмещение командировочных расходов на нашего сотрудника.

    Вопрос: надо ли нам накручивать НДС на сумму возмещения командировочных расходов?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    66
    Минфин России в Письме от 29.01.2009 N 03-07-08/12 разъяснил, что местом реализации консультационных и маркетинговых услуг, в том числе связанных с объектами недвижимости, находящимися на территории Российской Федерации, оказываемых иностранным лицам, территория Российской Федерации не признается и такие услуги не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)