Добрый день, коллеги.
Ситуация: наш сотрудник выезжал за границу на предприятие заказчика и оказывал там услуги по проведению тренинга. Есть соответствующий договор на оказание услуг. В договоре есть пунк, что помимо стоимости самой услуги, мы так же выставляем заказчику сумму на возмещение расходов, понесенных нами в рамках оказания услуги. Под этот пункт мы подводим возмещение командировочных расходов на нашего сотрудника.
Вопрос: надо ли нам накручивать НДС на сумму возмещения командировочных расходов?

