×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887

    Порядок отнесения авансов на расходы УСН

    Здравствуйте.
    ООО на УСН 15%.
    Каков порядок отнесения на расходы сумм, оплаченных поставщиком коммунальных услуг авансом за конкретные месяцы?
    Например, в декабре 2015 был оплачен аванс за декабрь 2000, за январь 2016 - 1500 и за февраль 2016 - 1000.
    Поступление услуги 31.12.2015 г.-4000. За декабрь доплата произведена в январе - 2000 руб.
    В КУДИР попадает в декабре 4000. Это правильно? Оплата была больше,чем поступление, здесь все правильно схлопывается.
    Но ведь оплата,которая зачлась за декабрь,относилась к авансам за январь и февраль, а за декабрь доплатили в январе? С этой стороны, в декабре должно попасть в КУДИР 2000, а оставшиеся 2000, после оплаты за декабрь в январе? А переплаты в декабре-авансовые платежи за январь и февраль должны попасть в расходы 31.01 и 29.02?
    Или неважно,за какие месяцы предоплаты,все равно они попадают в расходы текущего месяца?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от mmm680 Посмотреть сообщение
    В КУДИР попадает в декабре 4000. Это правильно? Оплата была больше,чем поступление, здесь все правильно схлопывается.
    да


    Цитата Сообщение от mmm680 Посмотреть сообщение
    Но ведь оплата,которая зачлась за декабрь,относилась к авансам за январь и февраль, а за декабрь доплатили в январе? С этой стороны, в декабре должно попасть в КУДИР 2000, а оставшиеся 2000, после оплаты за декабрь в январе?
    если хотите такой учет, делайте зачет по документам, а не автоматически,дробите сумму в доке списания. Тогда программа будет знать, что к декабрю только часть суммы относится. Но зачем это надо? Договор один.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    если хотите такой учет, делайте зачет по документам, а не автоматически,дробите сумму в доке списания. Тогда программа будет знать, что к декабрю только часть суммы относится. Но зачем это надо? Договор один.
    Да,вот я так и делала-зачет по документам,но это очень хлопотно. Вопрос в том, - как правильно. Если правильно дробить, буду дробить. Если без разницы, за какой месяц оплата идет в зачет,то, конечно,заморачиваться не буду. Просто, получается, 2015 год уже дробила, теперь сложно выравнять этим годом,чтобы прошлый не трогать.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2013
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    если хотите такой учет, делайте зачет по документам, а не автоматически,дробите сумму в доке списания. Тогда программа будет знать, что к декабрю только часть суммы относится. Но зачем это надо? Договор один.
    Это будет правильно? Если все подряд зачитываться будет? Не подвязывать авансы к месяцу фактического оказания услуги?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)