×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Сергей Пачолли Сергей Пачолли вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387

    Комиссию банка вешает на оплату поставщику

    Добрый день! Мы ООО на ОСНО. 1С 8.3 (8.3.8.1861), редакция 2.0 (2.0.65.37). Раньше при загрузке выписок из БК в 1с комиссия банка сразу вставала с видом операции - прочие расходы и сразу указывался счет 91.02, оставалось только указать статью расходов и провести. Сегодня подгрузили выписки и вся комиссия банка (а это много п/п) провелась как оплата поставщику на 60 сч. - приходится вручную менять вид операции и ставить 91.02. При этом мы не добавляли договора или счета контрагенту "банк". Единственное что поменялось в п/п на комиссию - это банк изменил кор счет. Могло ли это повлиять? Как 1С вообще решает - куда вешать - на прочие или как оплата поставщику? Пробовали уже в счетах расчетов с контрагентами по контрагенту "банк" поставить все счета 91.02 и указали основной договор - "прочее". не помогает. Можете помочь? Реализована ли как нибудь в 2.0 возможность настроить прогу так, чтобы при закгрузке по определенному контрагенту п/п сразу вставало на тот или иной счет. Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Посмотрите настройки в регистре сведений "Счета учёта расчётов с контрагентами". Его можно открыть через меню "Операции - Регистры сведений - Счета учёта..." или в справочнике контрагентов встать на конкретного контрагента (например, на банк) и воспользоваться меню "Перейти - Счета расчётов...".

  3. #3
    Ali Ali вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2003
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    387
    zhenya17, А как счет учета влияет на определения вида операции при загрузки выписки банка?

  4. #4
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Ali Посмотреть сообщение
    zhenya17, А как счет учета влияет на определения вида операции при загрузки выписки банка?
    На вид операции - никак. Но там был ещё и второй вопрос
    Цитата Сообщение от Сергей Пачолли Посмотреть сообщение
    Реализована ли как нибудь в 2.0 возможность настроить прогу так, чтобы при закгрузке по определенному контрагенту п/п сразу вставало на тот или иной счет. Спасибо!

  5. #5
    Сергей Пачолли Сергей Пачолли вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Спасибо! Наверное это ни как нельзя сделать в 2.0 редакции. Все перепробовал. И со счетами учета расчетов с контрагентами и прочее. Ни как.. Все равно при подгрузке из БК в 1с ставит автоматом как оплата поставщику..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)