Здравствуйте!
Имеем следующую ситуацию:
Наш поставщик выписал одну товарную накладную последним числом месяца по всем партиям, которые мы забирали (Товары почти каждый день грузились в вагоны и отправлялись нашим покупателям). Т.е. мы отписывали нашим покупателям товар в день отправки вагонов. А наш поставщик не захотел себя утруждать. В итоге по документам, мы в теч. всего месяца отгружали товар, право собственности на который к нам перешел в конце месяца. Вопрос: В базе товар оприходован в день погрузки в вагоны, для того что бы программа дала списать покупателям. Насколько все это критично для нас с целью принятия в расходы стоимости этого товара, возмещения НДС.?
Кроме описанной ситуации, наш поставщик умудрился еще выписать одну тн в следующем отчетном квартале, по товарам полученным в предыдущем. Эти товары мы отписали покупателям именно в предыдущем месяце. Как принимать в расходы????


Ответить с цитированием
