Добрый день, коллеги! Мы ( ОСНО) получили услугу от казахского партнера на территории России.
Они производили для нас технические работы в России. При оплате счета я рассчитала НДС как агент и перечислила его в бюджет РФ . Сделала агентский счет-фактуру на основании платежа. В декларации заполнила раздел 2 и сделала запись счета-фактуры в книгу покупок.
Необходимо ли мне регистрировать счет-фактуру в книге продаж ? не понимаю зачем. ведь тогда получается, что я не беру эту сумму в зачет.
Благодарю за помощь.


Ответить с цитированием