Приветствую коллеги.
Я так понимаю, налоговики и боязливые бухгалтера вроде как себя обезопасили от возмещения НДС. Вот статья на Клерке: http://www.klerk.ru/buh/articles/422910/
Но появился вопрос, например, организация не вносит в отчетность счет фактуру контрагента или для контрагента, а потом ему приходит Требование о представлении пояснений к НД по НДС в связи с несоответствием данных, или что-то в этом роде.
Как тут быть? Получается организация подставляет своего контрагента лишними запросами от налоговой.
В общем поясните, те кто уже с этим сталкивался.



