Добрый день,
Ситуация следующая:
В 2 квартале 2016г. была огромная сумма НДС к возмещению. Соответственно товары и услуги были приняты к учету, а счет-фактуры нет. В 3 квартале хотим использовать некоторую сумму вычета по НДС.
Вопрос как технически в 1С это сделать?
Полагаю нужно в книге покупок просто отразить нужные счет-фактуры во вкладке " Вычет по НДС по приобретенным ценностям", там я ставлю дату получения 3-м кварталом, однако когда я формирую книгу покупок эта дата нигде не отображается, а "дата принятия на учет товаров и услуг" стоит 2-го квартала, т.е. когда я приняла к учету товары.
Так вот изменить вручную просто "дату принятия на учет товаров и услуг" и поставить 3 квартал?
Или отобразить эти счет фактуры на доп листах книги покупок? И нужно ли сдавать потом уточненку за квартал когда не был принят НДС?
Спасибо.




еще раз прочитай