×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947

    Частичный зачет аванса выданного.

    День добрый!
    1С 8.3 44.140
    Счет-фактура на аванс выданный 08.09.2016 на 20000= (НДС 3050,85).
    Поступление услуги 25.09.2016 на 5000= (НДС 762,71).
    Формирование записей Книги покупок НДС - 3050,85.
    Формирование записей Книги продаж НДС - 3050,85.
    Т.е. на полную сумму предоплаты.
    До второго квартала включительно мы делали и программа зачитывала часть предоплаты на сумму фактически полученного товара, услуг.
    Теперь получается, что счет-фактуры полученные на аванс выданный надо регистрировать 31 числа месяца только на сумму остатка, так?
    Или есть настройки по этому поводу?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Теперь получается, что счет-фактуры полученные на аванс выданный надо регистрировать 31 числа месяца только на сумму остатка, так?
    нет

    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Формирование записей Книги покупок НДС - 3050,85.
    вот это неправильно.
    Уверены, что только часть зачлась. На счете 76.АВ что, а на счете 62.02?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    На счете 60.02:
    Оборот Д-20000 К-5000
    С-до на конец Д-15000

    На счете 19.4:
    Оборот Д-762,71 К-762,71

    На счете 76ВА:
    Оборот Д-3050,85 К-3050,85

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Ой, я полученный аванс с выданным перепутала.
    Но все равно неверно что-то программа делает.
    У Вас в книгу покупок должен попасть НДС с аванса 3050,85 (с 76.ВА) и НДС с покупки 762,71 (с 19.04). У Вас так?
    Потом в книгу продаж попадает НДС по авансу на ту часть, которая приходится на покупку - 762,71 А у вас туда попадает почему-то все 3050,85
    Проверьте, как проводка образовалась Д76.ВА - К68.02
    Карточку счет посмотрите

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Д76.ВА - К68.02 Автоматически на полную сумму формированием записей Книги продаж.

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Автоматически на полную сумму формированием записей Книги продаж.
    странно

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Должно быть на счете 76ВА:
    Оборот Д-762,71 К-3050,85

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Причем 1С так делает по всем Контрагентам, где не полный зачет.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Вывод какой?!
    Либо в 1С решили, что надо выписывать с-ф на остаток последним числом, либо это косяк и надо подправить в ручную,
    либо они ввели дополнительные настройки о которых я не знаю.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Обновила до 8.3 44.155. То же самое.

  11. #11
    Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Обновила до 8.3 44.155. То же самое.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.155)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    947
    Вышел новый релиз. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.164).
    Обновила. Все исправилось. Красота!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)