Такая ситуация, каково ваше мнение? Фирма нам выставила счет в январе за услуги, оказанные в январе на сумму в т.ч. НДС. Мы провели в янв затраты. Счет-фактуру не могли добиться, поэтому НДС висел на сч. 19.
Оплатили мы им в марте. Оказалось, что они работают по оплате, поэтому сч-ф выписана мартом. Более того, с марта они перестали являться плательщиком НДС и эту сч-ф выписали без НДС (хотя там указано, что это за услуги, оказанные в январе). Что мне теперь делать?




