Доб.день!Во 2 кв. 2016г. обнаружена несуществующая реализация 28.06.Сделала сторно 30.06.2016(В 1С). В итоге в НДС в книге продаж за 3 квартал 2016г. сумма с минусом реализация от 28.06(код операции 01)? Это правильно?Т.е. не нужно подавать уточненку за 2 кв. по НДС и прибыли, а все провести 3 кварталом?Логически, занижение налоговой базы не произошло? Как правильно, подскажите, пожалуйста.