×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    katek79 katek79 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2013
    Сообщений
    27

    Осторожно Организация на УСН выставила с-ф на аванс с НДС.

    Добрый вечер. Знаю, что вопрос НДС при УСН обсуждали не раз, но все же помогите советом. Организация заключила договор подряда на выполнение СМР в июне 2016г. Сама организация на УСН (д-р), в договоре выделили НДС (Требование заказчика). В июне поступает аванс по договору 2500000 в т.ч. НДС. Бывший бухгалтер выставляет с/ф на аванс и сдает декларацию по НДС за 2 квартал, показывая эту сумму в строке 070 декларации (авансы полученные). 30 сентября закрывается объект, подписывают акты на всю сумму договора (4000000). И что мне теперь делать, как зачесть этот аванс? Насколько я понимаю, неплательщики НДС при выставлении с/ф с НДС подают только 12 раздел декларации, никаких зачетов авансов для них не предусмотрено. Директор "в незнанке" и "надо что-то придумать". Подскажите пожалуйста как поступить, уже голова кругом идет.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от katek79 Посмотреть сообщение
    как зачесть этот аванс?
    никак


    Цитата Сообщение от katek79 Посмотреть сообщение
    Бывший бухгалтер выставляет с/ф на аванс и сдает декларацию по НДС за 2 квартал, показывая эту сумму в строке 070 декларации (авансы полученные).
    Сч-ф авансовую клиент у себя показывал? Если нет, то сдайте уточненку, обнулите начисление.

  3. #3
    katek79 katek79 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2013
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Сч-ф авансовую клиент у себя показывал? Если нет, то сдайте уточненку, обнулите начисление.
    Да, показал. У них были проблемы с этим вычетом, брали у организации п/п на перечисленный НДС, и все-равно подавай им НДС в следующем договоре. На скидку в размере НДС не идут.

  4. #4
    Миноди
    Гость
    Цитата Сообщение от katek79 Посмотреть сообщение
    Да, показал. У них были проблемы с этим вычетом, брали у организации п/п на перечисленный НДС, и все-равно подавай им НДС в следующем договоре. На скидку в размере НДС не идут.
    Странно, что налоговая согласилась с этим вычетом. Насколько я знаю, если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС и оплатил его, контрагент все-равно не вправе делать вычеты по таким суммам

  5. #5
    Старый ворчун Старый ворчун вне форума
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Миноди Посмотреть сообщение
    Странно, что налоговая согласилась с этим вычетом. Насколько я знаю, если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС и оплатил его, контрагент все-равно не вправе делать вычеты по таким суммам
    неправда.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)