×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    сальдо-бульдо
    Гость

    НДС по экспорту (0%) ранее закупленного товара (18%)

    Уважаемые коллеги!Такой вот вопрос: товар, приобретен для продажи внутри страны в предыдущем далеком отчетном периоде (2004 г.), а в июле 2005 г. отгружен на экспорт в Белоруссию (будь она не ладна :-)), входной НДС зачтен ранее. НДС к вычету по экспорту указывать?Или как... Может кто поделится опытом. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    НДС к вычету по экспорту указывать?Или как...
    Восстанавливать.
    А потом можно снова принять к вычету, если подтвердите экспорт.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А восстанавливать в месяце покупки или экспортной отгрузки?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Так в каком же месяце восстанавливать НДС? Когда мы покупаем товар, мы не знаем , будет ли он реализован в РФ или пойдет на экспорт. Восстанавливать входящий НДС, получается, нужно в месяце реализации на экспорт??

  5. #5
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Да, в месяце реализации на экспорт.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)