Бухгалтерия 8.3
Подскажите, при закрытии месяца при УСН Д-Р надо проводить "Расчет долей списания косвенных расходов"?
Мне кажется это для тех кто платит налог на прибыль....
Что и где мне надо поправить в программе ,если это делать не надо?
Бухгалтерия 8.3
Подскажите, при закрытии месяца при УСН Д-Р надо проводить "Расчет долей списания косвенных расходов"?
Мне кажется это для тех кто платит налог на прибыль....
Что и где мне надо поправить в программе ,если это делать не надо?
Если у Вас одна система налогообложения, при закрытии месяца никакие доли не рассчитываются, исправлять ничего не нужно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)