Добрый день!
помогите пож-та, не могу разобраться. Реализацию сделала 30.09, а счет-фактуру 03.10 (с контрагентом согласовано). В декларацию по НДС за 3 кв. всё равно попадает эта сумма НДС в строку 010 колонка 5. Как-то неправильно завела эту с/фактуру?
Спасибо.

Ответить с цитированием

