×
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: НДС

  1. Аноним
    Гость

    НДС

    Добрый день!
    помогите пож-та, не могу разобраться. Реализацию сделала 30.09, а счет-фактуру 03.10 (с контрагентом согласовано). В декларацию по НДС за 3 кв. всё равно попадает эта сумма НДС в строку 010 колонка 5. Как-то неправильно завела эту с/фактуру?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    03.12.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    807
    отражается все правильно, по дате отгрузки. в соответствии с нк рф.

  3. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Реализацию сделала 30.09, а счет-фактуру 03.10 (с контрагентом согласовано). В декларацию по НДС за 3 кв. всё равно попадает эта сумма НДС
    Как и должно быть.
    Момент определения налоговой базы -30.09, поэтому счф включается в декларацию 3 квартала.

  4. Аноним
    Гость
    Большое спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)