×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Не отражена реализация

    Добрый день,
    ситуация такая: при синхронизации в 1С бух. из УТ не провелись 4 реализации товара из-за сбоя во времени, приход почему то оказался позже по каким то позициям, которые были в реализации. Время когда переставляешь все нормально проводится. Реализации 2 с авансов полученных в июне.
    Вот я натворила то дел, как это исправить теперь не знаю и наверное проверка будет за этот квартал((
    Сумма НДС по этим реализациям 7 тысяч
    Документов в книге продаж с авансами 1300 позиций, ну не углядела я в этой куче не проведенные документы, а тут сверка закончилась в программе СБИС через которую сдаю отчетность, а там расхождения есть, а декларацию отправила еще на прошлой неделе, а оказалось зря, надо было до сегодняшнего дня подождать, не зря поговорка есть: поспешишь - людей насмешишь. Эхх

    Собственно вопросы:
    1. Как провести реализации в прошлом периоде или сейчас?
    2. А счета-фактуры по этим реализация в каком периоде отражать? Номер то у этой реализации в УТ есть, у клиентов есть, в 1С бух только нет. Я дату должна поменять, а номер оставить?
    3. Если НДС корректировать, то доп листами оформляется или ставлю корректировка номер 1 и заново выгружаю книгу продаж и покупок?
    4. Прибыль тоже пересдавать?((
    Извиняюсь за глупые вопросы, ошибок таких еще не было, а почитала как исправлять ничего не поняла.
    Может кто хоть ссылку кинет, где почитать с примером или напишет.
    Помогите плиз.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    ситуация такая: при синхронизации в 1С бух. из УТ не провелись 4 реализации товара из-за сбоя во времени, приход почему то оказался позже по каким то позициям, которые были в реализации. Время когда переставляешь все нормально проводится. Реализации 2 с авансов полученных в июне.
    Вот я натворила то дел, как это исправить теперь не знаю и наверное проверка будет за этот квартал((
    Сумма НДС по этим реализациям 7 тысяч
    Документов в книге продаж с авансами 1300 позиций, ну не углядела я в этой куче не проведенные документы, а тут сверка закончилась в программе СБИС через которую сдаю отчетность, а там расхождения есть, а декларацию отправила еще на прошлой неделе, а оказалось зря, надо было до сегодняшнего дня подождать, не зря поговорка есть: поспешишь - людей насмешишь. Эхх

    Собственно вопросы:
    1. Как провести реализации в прошлом периоде или сейчас?
    2. А счета-фактуры по этим реализация в каком периоде отражать? Номер то у этой реализации в УТ есть, у клиентов есть, в 1С бух только нет. Я дату должна поменять, а номер оставить?
    3. Если НДС корректировать, то доп листами оформляется или ставлю корректировка номер 1 и заново выгружаю книгу продаж и покупок?
    4. Прибыль тоже пересдавать?((
    Извиняюсь за глупые вопросы, ошибок таких еще не было, а почитала как исправлять ничего не поняла.
    Может кто хоть ссылку кинет, где почитать с примером или напишет.
    Помогите плиз.
    Вам надо отразить в базе все реализации не вошедшие 3 кварталом. В уточненке ставите признак "Не актуальны". Подаете декларацию как обычно с приложениями. Доплату сделайте сегодня и подайте уточненку по НДС. По прибыли тоже уточненку нужно подавать.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Вам надо отразить в базе все реализации не вошедшие 3 кварталом. В уточненке ставите признак "Не актуальны". Подаете декларацию как обычно с приложениями. Доплату сделайте сегодня и подайте уточненку по НДС. По прибыли тоже уточненку нужно подавать.
    Простите, а где этот признак "не актуальны" найти? Я думала корректировка № 1 ставится.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Оказалось все еще проще, начала изменять, получилось что не 4, а всего 2х реализаций нет
    010 строка изменяется - выручка и НДС
    170 строка зачет НДС с аванса
    В итоге НДС сумма не изменилась

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)