Подскажите пожалуйста, как быть?
Ситуация:Конфигурация "1С:Бухгалтерия.УСН". Авансовым отчетом сформирована проводка
Д44.2 К71.2 на сумму 299 руб. Эта сумма должна попасть в книгу доходов и расходов, т.е. быть принята к расходам по УСН.
Но документ "Закрытие месяца" дает проводки
Д90,4 К44,2
ДН02.2
на сумму 298.97 руб. А почему не списались оставшиеся 3 копейки?
(Подотчетная сумма была выдана в полном размере и по соответствующему договору заранее.)

