×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2016
    Сообщений
    2

    Корректировка НДС через доп.листы

    Добрый день!
    Ситуация:
    В декабре 2015г менеджером были сформированы акт и счет-фактура по реализации (реализация в ЕВРО).
    Бухгалтер, отражая данную операцию в учете (в 1С Предприятие 8.2), занес Реализацию декабрем 2015, а счет-фактуру к ней сформировал январем 2016г. Соответсввенно, при формировании отчетности по НДС за 4 кв 2015, в книге продаж фигурирует счет-фактура датированная январем 2016г.
    Теперь нам надо подать уточненку по НДС, через доп листы: в доп.листе книги продаж должна отражаться операция по сторнированию счет-фактуры от января 2016 и отразить корректную счет-фактуру от декабря 2015.
    Пожалуйста, подскажите, как (какими документами/операциями) это реализовать в 1С?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    может быть достаточно пояснительного письма
    сч/ф имеем право выставить 5 дней

    и если получили до отчета имеем право принять в том периоде к которому относится накладная

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2016
    Сообщений
    2
    Инспектор сказал, что править надо через доп.листы. Много сил и времени ушло на исправления, т.к. ситуация оказалась не стандартной и в программе, никак не удавалось реализовать исправления. В итоге отправили, а инспекция не смогла проверить книгу продаж. Попросили "обнулить" отчет и пересдать с верными данными.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)