Добрый день!
Подскажите, если НДС, уплаченный за иностранного контрагента был перечислен в бюджет своевременно, но не был указан в разделе 2 декларации по НДС (1 кв.2015 г.), при подаче сейчас уточненной декларации предусмотрена ответственность в виде штрафа/пени или нет?
Спасибо.

Ответить с цитированием