×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Аноним
    Гость

    Помогите В акте сверки формируется сальдо по возвратам поставщикам по ДТ и Кт одновременно.

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
    Здравствуйте!Розничная торговля.В акте сверки формируется сальдо по возвратам поставщикам по ДТ и Кт одновременно, то есть в акте документ "возврат поставщику" стоят суммы по ДТ и КТ , разница этих сумм реальный возврат.
    Кто сталкивался? Помогите новичку, пожалуйста! Еще в акте сверки, почти всегда, расхождения между данными контрагента и моими.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    зачет не произвели очевидно. У вас сальдо по 62 счету и 60.

  3. Аноним
    Гость
    Извините, ответ не поняла... А каком зачете идет речь? И как его произвести?

  4. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Помоги пожалуйста!!! Уже две неделю не могу решить проблему.
    В акте по ДТ стоит 5455,40руб и по КТ 5206,41руб. Я вообще не знаю, что это за суммы и как получается что эти суммы встают и по ДТ и КТ...
    А разница этих двух сумм и есть реальная сумма возврата(248,99). Тоесть- 5455,40(ДТ) минус 5206,41(КТ) равно 248,99 это реальная сумма возврата.
    Как сделать так что бы в акте стояла сумма 248,99 ?
    Подозреваю, что у меня возвраты отражены не верно... так как эти возвраты висят по ДТ сч.76.02 и с сч. 60 (по КТ они не списались). Расхождение актов сверки с ОСВ. А где поправить не знаю.
    Возврат делаю документом "Возврат товаров поставщику" в нем стоят проводки-
    76.02 41.11 5455,40руб
    60,01 76,02 248,99руб
    91,02 76,02 5206,41 руб

    вот откуда взялись эти суммы 5455,40 и 5206,41 ? Помогите

  5. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А каком зачете идет речь? И как его произвести?
    документ Корректировка долга

  6. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Так у меня по всем поставщикам не идет...по всем возвратам...

  7. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ElenaРешка Посмотреть сообщение
    Так у меня по всем поставщикам не идет...по всем возвратам...
    потому что у вас сальдо по 76 и 62 не схлопнулись. Зачеты сделайте через док корректировки долга

  8. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ElenaРешка Посмотреть сообщение
    по всем возвратам
    Как в документах возврата заполнена вкладка "Расчеты"?

  9. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Как в документах возврата заполнена вкладка "Расчеты"?
    60,01счет расчетов
    76,02 счет претензий
    пробовала ставить там и там 60,01 тогда проблема с 76 отпадает и сч 60 отражается корректно, но вопрос с двойным отражением и по ДТ и по КТ сумм в актах сверки не решается...

  10. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ElenaРешка Посмотреть сообщение
    76.02 41.11 5455,40руб
    60,01 76,02 248,99руб
    91,02 76,02 5206,41 руб

    вот откуда взялись эти суммы 5455,40 и 5206,41 ?
    5455.40 - это себестоимость возвращаемого товара. Рассчитывается на момент возврата исходя из сложившихся остатков и учётной политики;
    248.99 - это сколько стоил возвращаемый товар;
    5206.41 - разница между первой и второй суммой.
    В вашем случае получается, что себестоимость возвращаемого товара оказалась выше, чем цена поставщика. Т.е. у вас возникает убыток при возврате. Что и отражается проводкой 91.02-76.02. А вот почему такой казус произошёл с себестоимостью - надо уже вам в вашей базе смотреть.

  11. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    5455.40 - это себестоимость возвращаемого товара. Рассчитывается на момент возврата исходя из сложившихся остатков и учётной политики;
    248.99 - это сколько стоил возвращаемый товар;
    5206.41 - разница между первой и второй суммой.
    В вашем случае получается, что себестоимость возвращаемого товара оказалась выше, чем цена поставщика. Т.е. у вас возникает убыток при возврате. Что и отражается проводкой 91.02-76.02. А вот почему такой казус произошёл с себестоимостью - надо уже вам в вашей базе смотреть.
    Удалила в документе "Возврат поставщикам" "документ поступления" и сформировалась проводка(уже без участия проводки 60.01 -
    76.02 )
    вот как выглядит...
    76,02 41,11 5455,40руб
    91,02 76,02 5206,41 руб.
    уже 248,99 рублей ,так нужных мне нет

  12. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    учётной политики
    у меня стоит по средней... может надо ФИФО ставить при розничной торговле?

  13. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ElenaРешка Посмотреть сообщение
    у меня стоит по средней... может надо ФИФО ставить при розничной торговле?
    Не может быть "правильной" и "неправильной" учётной политики. Это вопрос осознанного выбора. Искать его на форумах, ИМХО, не стоит.
    Если у вас по средней, значит этот же товар приобретался не только у того поставщика, кому вы возвращаете, но и где-то ещё, причём по гораздо более высокой цене. Или смешали в кучу разные товары.

  14. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Если у вас по средней, значит этот же товар приобретался не только у того поставщика, кому вы возвращаете, но и где-то ещё, причём по гораздо более высокой цене. Или смешали в кучу разные товары.
    Нет, мы возвращаем просрочку тем у кого брали.

  15. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Карточку счёта 41 с отбором по одному товару за период с поступления до возврата покажите. С количеством и суммой.

  16. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Сергей, спасибо что помогаете! Я не ввожу все товары по наименованиям (это у нас делает оператор в супермаркете и у нее 1С отдельно). Я делаю приход общей суммой с счет-фактур и ставлю "товары" как бы у меня в программе только товары. То есть поступление товаров от каждой фирмы поставщика----далее оплата поставщику ----акт сверки
    Может так нельзя?

  17. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ElenaРешка Посмотреть сообщение
    Я не ввожу все товары по наименованиям
    Тогда удивляться нечему. Программа ну никак не сможет корректно определить себестоимость возвращаемого товара. Либо ведите количественно-суммовой учёт, либо правьте руками проводки документа. До свидания автоматизация, здравствуйте счёты.

  18. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Сейчас глянула у меня в карточке сальдо- по 41 счету 4тыс.шт. товаров на 28 миллионов (это конечно не может быть). Мы ИП работаем с апреля этого года, понимаю что учет мы вести не обязаны, я его виду для "себя", поэтому не вижу смысла вбивать по наименованию товара. А работать в одной программе с оператором мы не можем, так как у нас разные 1С программы. И как мне объяснил специалист обслуживающий программу в супермаркете, наши программы состыковать практически не возможно, так как моя 1С-8.3 обновляется ежеквартально, а в 1С которая в супермаркете обновления выходят очень ну очень редко и будут проблемы работать синхронно.

  19. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Либо ведите количественно-суммовой учёт
    А это поможет в моей проблеме? И как и где его настроить?

  20. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Разумеется! Если вы будете приходовать не безликий "товар вообще", а конкретное наименование, то и себестоимость его при возврате будет корректно рассчитываться. А настраивать ничего не надо: надо вводить все документы по каждой конкретной номенклатуре. А вот что с остатком "товара вообще" делать - уже вопрос.

  21. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ElenaРешка Посмотреть сообщение
    не вижу смысла вбивать по наименованию товара
    тогда вручную правьте в доке возврата

  22. Клерк Аватар для ElenaРешка
    Регистрация
    08.06.2007
    Адрес
    о.Сахалин
    Сообщений
    36
    Огромное спасибо за помощь!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)