Здравствуйте, форумчане! Помогите пожалуйста в ситуации:
Компания на ОСНО, во 2 кв. текущего года оплачены услуги и оформлено поступление (пусть на 1000 руб.). Сдали декларацию по НДС, потом с большой задержкой в 3 кв. получили оригиналы документов от поставщика. Выяснилось, что они с ошибкой (лишние услуги и сумма больше, пусть 1500 руб.). Поставщик выставляет корректировочную с/ф на верную сумму (1000 руб.) на которую изначально мы и оформили поступление.
На текущий момент за 3 кв. декларация нами еще не сдана. Как поступить с этими корректировками, как оформить верно? Большое спасибо заранее.

Ответить с цитированием

