Здравствуйте!
Я запуталась с проводками. Взяли авто в Лизинг. На балансе у лизингодателя.
Есть общая сумма 1,5 млн (и график платежей). Внесли аванс 700т.р. - он в графиек стоит првой строкой как аванс. затем расписаны платежи по убыванию. 1). 145 т.р., 2) 122 т.р. - уже перечислены. Сижу и пытаюсь это както внести в базу. НЕ ВЫХОДИТ! запуталась в проводках напрочь... если исправляю в оплате на прочие платежи и 76.7.1 сч -то не получается на соновании данной операции внести сф на аванс...
До этого все было на 60. счете и сф на аванс прекрасно внесла и даже он каким то макаром в книгу покупок вошел...
теперь наисправляла и в итоге каша не только в базе - но и в голове.
Помогите пожалуйсста! Вроде бы все так просто (передо мной книжки проводки, а слить это с учетом в программе никак)... а ведь это важно! скоро НДС...
на данный момент сделала:
1) Операцию: Дт 001 фирма, Предмет лизинга, и общая сумма
2) Затем Операцию вручную сделала Дт 20,01 - Кт 76.07.1(арендн.платежи) суммма без НДС 1345307,24
Дт 76.07.9 (НДС по аренд.плат.) - Кт 76.07.1 сумма НДС 242155,30
3) теперь списание с р/с: Дт 60.02 - Кт 51 сумма 714374,92 (вт.ч.ндс)
и на основании Списания:
сф Полученная на Аванс: Дт 68.02 - Кт 76.ВА сумма НДС 108972,45
ну и как это все ? фигня ведь какаято... везде пишут что учет на 76 счете, субсчет не подсказывают...
а я похоже намудрила.
а стандартная операция "Посступление в лизинг" не намного лучше,
Дт 44.1 - Кт 60.1 суммма без НДС 1345307,24
Дт 76.07.9 (НДС по аренд.плат.) - Кт 60.1 сумма НДС 242155,30
пожалуйста подскажите! не посылайте учить мат.часть, я к сожалению уже врядли выучу то, чего никогда не учила, я практик по натуре, и буду благодарна за практическую помощь.
П.С. по договору через год будет выкуп машины за 1500 руб. (в договоре так)






