×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Лека80
    Гость

    НДС к возмещению? Нельзя ли избежать?

    Здравствуйте!
    В бухгалтерии недавно и вот возник вопрос, помогите, пожалуйста.

    В отчетном периоде была всего одна сделка.

    Мы купили товар без НДС, продали тоже без НДС (тут все нормально)
    Но! Доставка к нашему покупателю была за наш счет и транспортная компания выставила счет с НДС, который мы оплатили. Эта компания дала нам все необходимые документы и мы внесли данные в книгу покупок.

    И как теперь быть?
    НДС, в налоговой декларации, указывать к возмещению? А нельзя ли этого избежать?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Лека80 Посмотреть сообщение
    продали тоже без НДС
    почему?
    Вы на УСН или на ОСНО?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    почему?
    Вы на УСН или на ОСНО?
    Может товар такой, "безНДСный".

  4. Лека80
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    почему?
    Вы на УСН или на ОСНО?
    Мы на ОСНО. Продаем мед. товары. Некоторые из них попадают под категорию "БезНДСных"))

  5. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,835
    Цитата Сообщение от Лека80 Посмотреть сообщение
    А нельзя ли этого избежать?
    можно, вычет - это право, а не обязанность. Использовать это право можно в течение 3-х лет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    можно, вычет - это право, а не обязанность. Использовать это право можно в течение 3-х лет.
    А о каком вычете может идти речь, если у них реализация исключительно безНДСная? Вспоминаем о раздельном учете и не тупим...

  7. Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А о каком вычете может идти речь, если у них реализация исключительно безНДСная? Вспоминаем о раздельном учете и не тупим...
    у них конкретная доставка безНДСного товара.
    просто не тупим - там и разделять нечего.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    у них конкретная доставка безНДСного товара.
    продажа которого без НДС была ЕДИНСТВЕННОЙ сделкой в налоговом периоде
    просто не тупим - там и разделять нечего.
    Еще проще не тупим - тут нету права на вычет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)