Здравствуйте! Я новичок в бухгалтерии. С НДС никогда не сталкивалась. Ситуация такова: нашей организации выставляют авансовую счёт-фактуру (с предоплатой 50%) в первой половине каждого месяца (после уплаты, естественно), а в конце месяца выставляют уже фактическую счёт-фактуру. Не хочется возиться с авансами, боюсь запутаться. Можно ли не принимать вычет по авансовой сч-ф, не регистрировать в книге покупок и сразу принять по фактической сч-ф и регистрировать её? Если не ошибаюсь, то принимать аванс или нет право покупателя, да и всё происходит в одном месяце. Не будет ли это ошибкой, т.к. сейчас в декларации по НДС показываются все счета-фактуры, а вдруг не будет сходиться с поставщиком? Заставят ли сдавать уточнёнку и будут ли вопросы от налоговиков?
Спасибо!

Ответить с цитированием
