×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Отражение начисленной, но невыплаченной аренды сотруднику в 1-м разделе 6-НДФЛ

    Доброго всем дня.
    Ситуация такая: имеется договор аренды помещения с учредителем-физлицом (ранее на безвозмездной основе). На днях учредитель (он же директор-сотрудник) решил переделать договор: задним числом (с августа 16г) сделать аренду платной. В связи с этим я в непонятках теперь. Нужно ли отражать начисление этой самой аренды в разделе 1 по стр.20 (ну и, соответственно, сумму налога в стр.40) в отчете за 9 месяцев, а значит и пересдавать 6-НДФЛ, если фактическая выплата средств и перечисление налога произведены в 4 квартале? Сижу вот, голову ломаю...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно ли отражать начисление этой самой аренды в разделе 1 по стр.20 (ну и, соответственно, сумму налога в стр.40) в отчете за 9 месяцев
    не нужно, т.к. в налоговом регистре это отразится по дате выплаты, т.е. в 4-м квартале

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)