Доброго всем дня.
Ситуация такая: имеется договор аренды помещения с учредителем-физлицом (ранее на безвозмездной основе). На днях учредитель (он же директор-сотрудник) решил переделать договор: задним числом (с августа 16г) сделать аренду платной. В связи с этим я в непонятках теперь. Нужно ли отражать начисление этой самой аренды в разделе 1 по стр.20 (ну и, соответственно, сумму налога в стр.40) в отчете за 9 месяцев, а значит и пересдавать 6-НДФЛ, если фактическая выплата средств и перечисление налога произведены в 4 квартале? Сижу вот, голову ломаю...


