×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    о штрафах и декларации

    подскажите пожалуйста если сдаем уточненку за 2 квартал по ПРИБЫЛИ (налог к доплате) надо ли ДО сдачи успеть оплатить этот налог или т.к. это аванс. платеж то штрафа не будет? или вообще мы можем включить потерянную сч-фак (мы ее удали клиент отказался платить а в декабре передумал и заплатил на предложение провести декабрем отказался) уточненку по НДС только что отправили (налог уплатили) вопрос с прибылью открыт... просто там большая для нас сумма по итогам года будет тогда возмещение (переплата авансов) или провести все декабрем и включить в итоговую годовую декларацию?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.10.2016
    Сообщений
    102
    обязательно заплатить до подачи уточненки. даже если по году у вас переплата, то по сроку за 2 кв недоплата. ее надо закрыть в любом случае. иначе штраф гарантирован

  3. Клерк
    Регистрация
    12.10.2016
    Сообщений
    102
    если ваш клиент у себя ваш сч.ф. отразит и дата там будет стоять 2кв, а вы проведете у себя декабрем, то будут проблемы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)