Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.48)
Почему-то не стояла галочка при загрузке корректировок реализаций из УТ.
В прошлых периодах возникали красным цветом 62.01 и 62.02 по накладным
Проверка в бухгалтерии осуществлялась по договорам, но не по документам,
тот факт, что было неправильное закрытие по документам-никто внимание не обращал.
Сейчас хочется исправить ошибки прошлых периодов, чтобы в дальнейшем счета закрывались правильно,
соответственно, нужно понять как это сделать? Какой документ использовать?
Корректировка долга с видом перенос задолженности? с 62.01 на 62.02
Или как-то взаимозачетом?
И правильно ли я понимаю, что эта галочка " Зачесть аванс при увеличении суммы или признать аванс при уменьшении суммы"
должна стоять по-умолчанию?
Спасибо!

