Помогите разобраться. Организация приобрела товары у зарубежного поставщика. НДС был уплачен на таможне. В интересующем налоговом периоде товар был реализован частично. Причем часть товара ушла на экспорт. Можно ли при этих условиях ЧАСТИЧНО засчитать входящий таможенный НДС?




