Фирма на ОСНО, отчеты сдаем по ТКС. Начали с 2016 года работу в новой бух программе и в процессе освоения получаются ошибки, то курс валюты не так поставили, то накладная не провелась, то статья НУ оказалась не та. Короче обнаружилось, что в результате поправок сейчас в программе сумма выручки отличается от декларации по налогу на прибыль, и внереализационные доходы и расходы отличаются, а в результате налог даже меньше, чем был в поданной декларации (на незначительную сумму). Соответственно сумма выручек по декларациям НДС тоже не совпадает с декл на прибыль, но НДС не изменился. Вопрос вот какой: чтобы все выровнялось просто отправляю уточненные декларации без сопроводительных писем?


Ответить с цитированием