Доброе время суток! рассмотрите пожалуйста вопрос
Услуги нам оказаны иностранной компанией(не зарегистрированной) 30 декабря 2016 года. Оплата будет январь 2017.база по НДС по курсу поступления услуг или оплаты?
т.е. могу ли я начислить НДС декабрем(дт 91(принимаемые) кт68 - у нас НДС в с/с)?
или как мне поступить?
заранее благодарен!

Ответить с цитированием