Висел аванс с июня 2014 г. При реализации в 4 кв 2016 г под этот аванс, восстанавливаю в книге покупок НДС, оплаченный с этого аванса в 2014 году. Вопрос, есть ли какой-то срок, в течение которого можно НДС с аванса зачесть и будут ли вопросы от налоговой, поскольку дата сч-ф продавца (моей фирмы) по коду 22 в книге покупок -2014 год ( т.е. когда еще не было этой новой системы)?

Ответить с цитированием
