Выставили с\ф по просьбе Покупателя Без НДС в соответствии со ст. 146 НК РФ. Должны ли эти операции отражаться в книге продаж в разделе 19. В разделе 7 Декларации по НДС эти суммы указаны по коду 1010800.
Пропорционально этим операциям входящий НДС я списываю на 91.2. Нужно ли эту сумму НДС показывать в разделе 7 в графе 4 "Сумма налога по приобретенным т,р,у не подлежащая вычету".


Ответить с цитированием
